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為了改善和加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量,為了推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財(cái)務(wù)管理水平,審計(jì)部2017年4月23日對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為公司會(huì)計(jì)憑證的規(guī)范、票據(jù)報(bào)銷的規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況。
在財(cái)務(wù)大檢查過程中,要求公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。并現(xiàn)固定資產(chǎn),要求公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。
按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。通過開展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
通過審計(jì)工作的開展,有力促進(jìn)長(zhǎng)期借款、債券發(fā)行等工作的發(fā)展,確保長(zhǎng)期借款、債券發(fā)行等工作按照集團(tuán)公司的工作開展。