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審計(jì)工作

交資集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)部對(duì)S105線、331線等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10   編輯人:李子軒     點(diǎn)擊率:

根據(jù)公司規(guī)章制度,交資集團(tuán)審計(jì)部于2019年5月5日對(duì)S105線和331線等多條線路進(jìn)行了一次財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)重點(diǎn)為各線所有年份會(huì)計(jì)憑證的規(guī)范、票據(jù)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況以便加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量,為了推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財(cái)務(wù)管理水平。

審計(jì)過(guò)程中,要求公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。


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