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2019年12月22日,根據交資集團內部審計部的審計工作計劃以及集團公司董事長的安排,交資集團內部審計部對萬益物流園區(qū)進行年底審計工作。審計重點為公司2019年1月至11月會計憑證的規(guī)范、票據報銷的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財務管理制度和內部控制制度的實施情況。
在審計過程中,要求公司制定完善的財務管理制度,使公司財務管理工作有章可循,有據可依,切實做到以制度管理財務,促進財務管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經紀律行為的發(fā)生。