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審計(jì)工作

南京中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)市交通運(yùn)輸資源開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)年終審計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2018-04-06   編輯人:計(jì)劃財(cái)務(wù)部     點(diǎn)擊率:
       本周,南京中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員到我公司對(duì)2017年全年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及賬目憑證做年終審計(jì),內(nèi)容包括:
       1、檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)具體準(zhǔn)則的規(guī)定編制。
       2、檢查現(xiàn)金等價(jià)物的確定是否恰當(dāng)。
       3、檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)中現(xiàn)金流入流出量的計(jì)算是否完整、準(zhǔn)確,與有關(guān)的會(huì)計(jì)資料和報(bào)表的記錄是否相符。

       4、檢查合并報(bào)表編制的基礎(chǔ):合并報(bào)表內(nèi)容的全面、完整性;子公司提供資料的完整性(包括子公司會(huì)計(jì)政策差異、母子公司往來業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、投資資料,子公司利潤(rùn)分配、股權(quán)變動(dòng)資料);母子公司決算日和會(huì)計(jì)期間的一致性;母子公司之間會(huì)計(jì)政策的一致性;母公司對(duì)子公司投資的會(huì)計(jì)核算處理的正確性。

       5、檢查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來情況。即檢查母公司提供的有關(guān)經(jīng)濟(jì)往來的資料是否完整,并通過核對(duì)合并報(bào)表的抵銷關(guān)系,驗(yàn)證合并報(bào)表的真實(shí)性。

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