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為進一步規(guī)范財務(wù)管理工作中的審批行為,完善健全子公司內(nèi)控制度,保證貨幣資金的安全。2020年9月15日,集團公司審計部以《市交通運輸資源開發(fā)集團有限公司財務(wù)審批制度》為基礎(chǔ),開展了為期4天的審計資料完善及整合工作。
依據(jù)《制度》要求,集團審計部對由各下屬公司定期報送的內(nèi)部審計基本情況和年度工作計劃備案材料、上一年度工作總結(jié)和本級及所屬單位審計成果等資料,進行詳細的篩查和整合工作,將資料精簡與完善,通過本次工作,在一定程度上可以促使之前囤積的問題得到有效整改,推動分公司財務(wù)管理、內(nèi)部控制等財務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財務(wù)管理水平,為以后的審計工作提供有力保障。