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根據(jù)公司規(guī)章制度,交資集團(tuán)審計(jì)部于2018年11月26日對(duì)晶普商務(wù)綜合服務(wù)有限公司進(jìn)行了一次財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)重點(diǎn)為公司2018年7月至10月會(huì)計(jì)憑證的規(guī)范、票據(jù)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范、合同簽訂的規(guī)范、財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況。以便加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量,為了推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)制度的建設(shè),從而改善和提升財(cái)務(wù)管理水平。
在審計(jì)過(guò)程中,要求公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。